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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 4275 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMIONETE SAVEIRO 50,00 50,00
1.00 CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVN:3168 150,00 150,00
1.00 CAMINHÃO VOLKS 2430 150,00 150,00
1.00 ROLOCOMPACTADOR MAX 212 150,00 150,00
1.00 MOTONIVELADORA 170 B. 200,00 200,00
1.00 PÁ CARREGADEIRA MAX 934 - serviços de lavagem. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 CAMIONETE SAVEIRO CAMINHÃO PAC 2729 PLACA IVN:3168 CAMINHÃO VOLKS 2430 ROLOCOMPACTADOR MAX 212 MOTONIVELADORA 170 B. PÁ CARREGADEIRA MAX 934 - serviços de lavagem. 850,00
25/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 90; 850,00
27/07/2023 Pagamento de Empenho 4275/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.