Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4282 |
Data de lançamento: |
25/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAGEM MICROONIBUS - PLACA - IWB-6F67; |
150,00 |
300,00 |
2.00 |
LAVAGEM MICROONIBUS - PLACA IBU- 7I77 |
100,00 |
200,00 |
2.00 |
LAVAGEM DO GOL - PLACA IUT -9735 |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2023 |
LAVAGEM MICROONIBUS - PLACA - IWB-6F67; LAVAGEM MICROONIBUS - PLACA IBU- 7I77 LAVAGEM DO GOL - PLACA IUT -9735 |
600,00 |
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25/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. Conforme Nota Fiscal Nº 86; |
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600,00 |
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27/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4282/2023
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.