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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JF CURSOS DE INFORMATICA E PROFISSIONALIZANTE EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4565 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de ensino do Curso de Cuidador (a) de idosos. O Curso será ofertado a mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, que se encontram inseridas em Programa de Transparência e Renda e para mulheres da comunidade que desejam se cursar para geração de 10.400,00 10.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de ensino do Curso de Cuidador (a) de idosos. O Curso será ofertado a mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social, que se encontram inseridas em Programa de Transparência e Renda e para mulheres da comunidade que desejam se cursar para geração de 10.400,00
11/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2023137; 4.160,00
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2023 - REF. NF 2023137 JF CURSOS DE INFORMATICA E PROFISSIONALIZANTE EIRELI ME - 8037 4.160,00
10/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2023139; 6.240,00
16/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2023 - REF. NF 139 JF CURSOS DE INFORMATICA E PROFISSIONALIZANTE EIRELI ME - 8037 6.240,00
TOTAL 10.400,00 10.400,00 10.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.