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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4587 Data de lançamento: 02/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIAGENS - REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES NO CURSO DE FORMAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DA UPF (INSTITUTO MANANGER) TOTALIZANDO 120 KM 669,00 669,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2023 VIAGENS - REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES NO CURSO DE FORMAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DA UPF (INSTITUTO MANANGER) TOTALIZANDO 120 KM 669,00
02/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 53; 669,00
08/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4587/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 669,00
TOTAL 669,00 669,00 669,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.