Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DERLI DE JESUS BORBA 27364119000 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4602 |
Data de lançamento: |
03/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31.00 |
ASSOALHO EUCALIPTO - 9 cm x 2,70 para casa Ana Paula de Oliveira. |
78,50 |
2.433,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2023 |
ASSOALHO EUCALIPTO - 9 cm x 2,70 para casa Ana Paula de Oliveira. |
2.433,50 |
|
|
03/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 890/048343385; |
|
2.433,50 |
|
09/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2023
DERLI DE JESUS BORBA 27364119000 - 10180 |
|
|
2.433,50 |
TOTAL |
2.433,50 |
2.433,50 |
2.433,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.