Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LUCAS LUIZ DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4764 |
Data de lançamento: |
11/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
62.00 |
ALFACE |
3,00 |
186,00 |
10.00 |
BETERRABA |
5,00 |
50,00 |
20.00 |
BROCOLIS |
5,00 |
100,00 |
15.50 |
CENOURA kg 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme. |
5,00 |
77,50 |
10.00 |
COUVE FLOR |
5,00 |
50,00 |
30.00 |
REPOLHO BRANCO |
5,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2023 |
ALFACE BETERRABA BROCOLIS CENOURA kg 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme. COUVE FLOR REPOLHO BRANCO |
613,50 |
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11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 427520; |
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613,50 |
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18/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2023
LUCAS LUIZ DA COSTA - 7190 |
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613,50 |
TOTAL |
613,50 |
613,50 |
613,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.