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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4947 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 1.760,00 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 1.760,00
19/10/2023 FATURA 112023 572,00
14/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 272,27
14/11/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4947/2023 13,73
14/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 272,27
14/11/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4947/2023 13,73
12/12/2023 FATURA 440,00
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 209,44
15/12/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4947/2023 10,56
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 209,44
15/12/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4947/2023 10,56
29/12/2023 NAO UTILIZADO -748,00
TOTAL 1.012,00 1.012,00 1.012,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 14/11/2023 13,73 1868/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 14/11/2023 13,73 1869/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/12/2023 10,56 2216/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/12/2023 10,56 2215/2023 Lançada
TOTAL   48,58