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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5100 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM 21,81 109,05
8.00 PARAFUSO CLIPS CABO DE AÇO 5/16 3,37 26,96
2.00 PARAFUSO - SEXTAVADO NC 5.8 5/16 X 3.1/2 2,67 5,34
15.00 PARAFUSO SEXTAVADO NC 5,8,5/16X1 2,78 41,70
19.00 PORCA SEXTAVADA 5/16 TRAVANTE 1,23 23,37
19.00 PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 0,67 12,73
2.00 PARAF SEXT,NC 5.8.5/16X2 3,11 6,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 CABO DE AÇO GALVANIZADO 9.525MM PARAFUSO CLIPS CABO DE AÇO 5/16 PARAFUSO - SEXTAVADO NC 5.8 5/16 X 3.1/2 PARAFUSO SEXTAVADO NC 5,8,5/16X1 PORCA SEXTAVADA 5/16 TRAVANTE PARAFUSO - ARROELA LISA 5/16 PARAF SEXT,NC 5.8.5/16X2 225,37
29/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/770; 225,37
31/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 225,37
TOTAL 225,37 225,37 225,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.