| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5206 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiários do CIEE - REFERENTE AOS 14 ESTÁGIARIOS DO CIEE DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS | 13.407,00 | 13.407,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Estagiários do CIEE - REFERENTE AOS 14 ESTÁGIARIOS DO CIEE DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS | 13.407,00 | ||
| 04/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 13.407,00 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Empenho 5206/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.407,00 | ||
| TOTAL | 13.407,00 | 13.407,00 | 13.407,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||