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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5224 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2603.37 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 4 - Três Lagoas , percorrendo 113,19 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 2603,37 km mensais, no valor de R$ 4,70 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. 4,70 12.235,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 4 - Três Lagoas , percorrendo 113,19 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 2603,37 km mensais, no valor de R$ 4,70 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. 12.235,84
06/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 42; 12.235,84
11/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5224/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 11.991,12
11/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5224/2023 244,72
TOTAL 12.235,84 12.235,84 12.235,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/09/2023 244,72 Lançada
TOTAL   244,72