| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 5225 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4434.96 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 3 - Prainha capão do valo , percorrendo 184,79 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 4434,96 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 5,21 | 23.106,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 3 - Prainha capão do valo , percorrendo 184,79 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 4434,96 km mensais, no valor de R$ 5,21 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 23.106,14 | ||
| 06/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 749; | 23.106,14 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 22.644,02 | ||
| 11/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5225/2023 | 462,12 | ||
| TOTAL | 23.106,14 | 23.106,14 | 23.106,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2023 | 462,12 | Lançada | |
| TOTAL | 462,12 |