Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
Número do empenho: | 5227 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | Transferências do Estado referentes a Convênios e |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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3606.48 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 1 Capão do valo pessegueiro , percorrendo 150,27 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 3606,48 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 5,58 | 20.124,16 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/09/2023 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 1 Capão do valo pessegueiro , percorrendo 150,27 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 3606,48 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 20.124,16 | ||
06/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 61; | 20.124,16 | ||
11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5227/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 19.719,66 | ||
11/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5227/2023 | 404,50 | ||
TOTAL | 20.124,16 | 20.124,16 | 20.124,16 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 11/09/2023 | 404,50 | Lançada | |
TOTAL | 404,50 |