| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 5227 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3606.48 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 1 Capão do valo pessegueiro , percorrendo 150,27 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 3606,48 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 5,58 | 20.124,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 1 Capão do valo pessegueiro , percorrendo 150,27 Km diários, em 24 dias trabalhados, totalizando 3606,48 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2023. | 20.124,16 | ||
| 06/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 61; | 20.124,16 | ||
| 11/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5227/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 19.719,66 | ||
| 11/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5227/2023 | 404,50 | ||
| TOTAL | 20.124,16 | 20.124,16 | 20.124,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2023 | 404,50 | Lançada | |
| TOTAL | 404,50 |