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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 14:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5312 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SACOLA PLASTICA - 80x100 c/ 100 69,00 69,00
1.00 SACOLA PLASTICA - GG Rec Rancho GG 60x75 59,99 59,99
2.00 BANDEJA DE ALUMINIO PARA BOLO TAM. 6 6,99 13,98
4.00 BANDEJA PLASTICA - Aluminio 9,99 39,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 SACOLA PLASTICA - 80x100 c/ 100 SACOLA PLASTICA - GG Rec Rancho GG 60x75 BANDEJA DE ALUMINIO PARA BOLO TAM. 6 BANDEJA PLASTICA - Aluminio 182,93
11/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/001030; 182,93
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 182,93
TOTAL 182,93 182,93 182,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.