Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5312 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SACOLA PLASTICA - 80x100 c/ 100 |
69,00 |
69,00 |
1.00 |
SACOLA PLASTICA - GG Rec Rancho GG 60x75 |
59,99 |
59,99 |
2.00 |
BANDEJA DE ALUMINIO PARA BOLO TAM. 6 |
6,99 |
13,98 |
4.00 |
BANDEJA PLASTICA - Aluminio |
9,99 |
39,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2023 |
SACOLA PLASTICA - 80x100 c/ 100 SACOLA PLASTICA - GG Rec Rancho GG 60x75 BANDEJA DE ALUMINIO PARA BOLO TAM. 6 BANDEJA PLASTICA - Aluminio |
182,93 |
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11/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social.Conforme DANFE Nº 1/001030; |
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182,93 |
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13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5312/2023
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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182,93 |
TOTAL |
182,93 |
182,93 |
182,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.