Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5402 |
Data de lançamento: |
14/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA ADMINISTRAÇÃO |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 COLORIDA ADMINISTRAÇÃO |
240,00 |
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14/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 15699; |
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240,00 |
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19/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5402/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.