Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DALVA MONTANO DE FREITAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
88.20 |
PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X35X600M 6 PÉÇAS |
22,00 |
1.940,40 |
79.80 |
PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X38X600M 5 PÉÇAS |
22,00 |
1.755,60 |
12.60 |
PLANCHA DE EUCALIPTO 7X30X600M 1 PÉÇAS |
22,00 |
277,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2023 |
PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X35X600M 6 PÉÇAS PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X38X600M 5 PÉÇAS PLANCHA DE EUCALIPTO 7X30X600M 1 PÉÇAS |
3.973,20 |
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25/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 890/049192203; |
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3.973,20 |
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28/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2023
DALVA MONTANO DE FREITAS - 9547 |
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3.973,20 |
TOTAL |
3.973,20 |
3.973,20 |
3.973,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.