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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DALVA MONTANO DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5524 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
88.20 PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X35X600M 6 PÉÇAS 22,00 1.940,40
79.80 PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X38X600M 5 PÉÇAS 22,00 1.755,60
12.60 PLANCHA DE EUCALIPTO 7X30X600M 1 PÉÇAS 22,00 277,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X35X600M 6 PÉÇAS PLANCHAS DE EUCALIPTO 7X38X600M 5 PÉÇAS PLANCHA DE EUCALIPTO 7X30X600M 1 PÉÇAS 3.973,20
25/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 890/049192203; 3.973,20
28/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2023 DALVA MONTANO DE FREITAS - 9547 3.973,20
TOTAL 3.973,20 3.973,20 3.973,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.