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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LAMPADA 24V 15,00 105,00
1.00 LAMPADA H4 55,00 55,00
1.00 SINALEIRA CAMINHÃO CARROCERIA UNIVERSA 39,00 39,00
1.00 INT.PORTA UNIV,REGULAVEL RAINHA DAS SETE 90,00 90,00
1.00 CHICOTE 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 LAMPADA 24V LAMPADA H4 SINALEIRA CAMINHÃO CARROCERIA UNIVERSA INT.PORTA UNIV,REGULAVEL RAINHA DAS SETE CHICOTE 304,00
27/09/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/079; 304,00
02/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2023 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 304,00
TOTAL 304,00 304,00 304,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.