Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5709 |
Data de lançamento: |
27/09/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
LAMPADA 24V |
15,00 |
105,00 |
1.00 |
LAMPADA H4 |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
SINALEIRA CAMINHÃO CARROCERIA UNIVERSA |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
INT.PORTA UNIV,REGULAVEL RAINHA DAS SETE |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
CHICOTE |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2023 |
LAMPADA 24V LAMPADA H4 SINALEIRA CAMINHÃO CARROCERIA UNIVERSA INT.PORTA UNIV,REGULAVEL RAINHA DAS SETE CHICOTE |
304,00 |
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27/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/079; |
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304,00 |
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02/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2023
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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304,00 |
TOTAL |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.