Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MAYARA SANTOS DE MATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5732 |
Data de lançamento: |
28/09/2023 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a meia diária ao servidor MAYARA SANTOS DE MATOS, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 25/09, para participar de evento. |
142,82 |
142,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2023 |
Emp. referente a meia diária ao servidor MAYARA SANTOS DE MATOS, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 25/09, para participar de evento. |
142,82 |
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28/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito. |
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142,82 |
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02/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2023
MAYARA SANTOS DE MATOS - 7782 |
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142,82 |
TOTAL |
142,82 |
142,82 |
142,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.