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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5780 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
701.00 VIAGENS - EXTRAS CONSELHO CLASSE PARTICIPATIVO 117 KM; COOPERATIVA ESCOLAR 105 KM; ORATÓRIA 234 KM;OSVALDO CRUZ 83 KM; PROJETO TRANSITO 116 KM 4,70 3.294,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 VIAGENS - EXTRAS CONSELHO CLASSE PARTICIPATIVO 117 KM; COOPERATIVA ESCOLAR 105 KM; ORATÓRIA 234 KM;OSVALDO CRUZ 83 KM; PROJETO TRANSITO 116 KM 3.294,70
03/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20230044; 3.294,70
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5780/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 3.228,81
06/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5780/2023 65,89
TOTAL 3.294,70 3.294,70 3.294,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/10/2023 65,89 Lançada
TOTAL   65,89