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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5827 Data de lançamento: 05/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. 46,48 464,79
2.00 BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. 55,24 110,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2023 BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. 575,26
19/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/187829; 575,26
20/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2023 AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947 568,36
20/10/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5827/2023 6,90
TOTAL 575,26 575,26 575,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 20/10/2023 6,90 Lançada
TOTAL   6,90