Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5827 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. |
46,48 |
464,79 |
2.00 |
BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. |
55,24 |
110,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2023 |
BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 220 volts. BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. - BOBINA P/ RELÉ CONTACTOR CWB 40 220 volts. |
575,26 |
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19/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/187829; |
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575,26 |
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20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5827/2023
AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947 |
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568,36 |
20/10/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5827/2023 |
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6,90 |
TOTAL |
575,26 |
575,26 |
575,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
20/10/2023 |
6,90 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,90 |
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