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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5868 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS 27,87 13,94
1.00 FEMEA 90° 3/4 X 3/8 27,19 27,19
1.00 FEMEA RETA 3/4X3/8 18,97 18,97
1.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 INPORTADA 36,87 36,87
1.00 FEMEA SEDE PLANA 18,13 18,13
1.00 FEMEA SEDE PLANA 90 GRAUS 1.3 16X5/8 48,19 48,19
2.20 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 38,96 85,71
5.00 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 9,83 49,15
1.00 FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO 18,56 18,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 COMANDO HIDRÁULICO 3/8 2 TRAMAS FEMEA 90° 3/4 X 3/8 FEMEA RETA 3/4X3/8 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 INPORTADA FEMEA SEDE PLANA FEMEA SEDE PLANA 90 GRAUS 1.3 16X5/8 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS FITA ZEBRADA DE DEMARCAÇÃO 316,71
06/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/784; 316,71
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5868/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 316,71
TOTAL 316,71 316,71 316,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.