| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE: patronais dezembro | 0,00 | 310,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | FGTS REFERENTE: patronais dezembro | 310,27 | ||
| 30/01/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL E AJUSTE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA | 310,27 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 591/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,27 | ||
| TOTAL | 310,27 | 310,27 | 310,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||