Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6082 |
Data de lançamento: |
25/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE OLEO TECFIL PSL619 |
24,00 |
24,00 |
3.50 |
ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL - VEICULO IYY-6351 |
43,00 |
150,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2023 |
FILTRO DE OLEO TECFIL PSL619 ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL - VEICULO IYY-6351 |
174,50 |
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25/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/469; |
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174,50 |
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26/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6082/2023
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 |
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174,50 |
TOTAL |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.