Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2023 |
folha ref Referente pagamento da folha |
20.759,56 |
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25/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL |
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20.759,56 |
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25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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82,66 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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117,00 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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241,85 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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341,27 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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378,32 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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378,32 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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3.377,33 |
25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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4.083,11 |
30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6130/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.759,70 |
TOTAL |
20.759,56 |
20.759,56 |
20.759,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.