Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
folha ref Referente pagamento da folha |
3.620,38 |
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| 25/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL |
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3.620,38 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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161,04 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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201,04 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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262,22 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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439,31 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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629,05 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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723,87 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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760,28 |
| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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443,57 |
| TOTAL |
3.620,38 |
3.620,38 |
3.620,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |