Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6243 |
Data de lançamento: |
25/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COLA TRAVA ROSCA2 |
75,00 |
150,00 |
2.00 |
BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 - VEICULO IVN-3168 |
36,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2023 |
COLA TRAVA ROSCA2 BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTERO TRASEIRO 1017 - VEICULO IVN-3168 |
222,00 |
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27/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/476; |
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222,00 |
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01/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,00 |
TOTAL |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.