Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6298 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
336.00 |
VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR E INTERSERIES NA ESCOLA EDUCARTE |
5,18 |
1.740,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2023 |
VIAGENS - COOPERATIVA ESCOLAR E INTERSERIES NA ESCOLA EDUCARTE |
1.740,48 |
|
|
30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202344; |
|
1.740,48 |
|
01/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6298/2023
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 |
|
|
1.705,67 |
01/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6298/2023 |
|
|
34,81 |
TOTAL |
1.740,48 |
1.740,48 |
1.740,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
01/11/2023 |
34,81 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
34,81 |
|
|