Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6687 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
00002538 TERMINAL PIVO ROTULA ALAVANCA CAMBIO MUDANÇA |
480,00 |
480,00 |
3.00 |
00000034 PO.A/TRAV.MA CH-22MM 14MM |
8,00 |
24,00 |
1.00 |
00002762 MANGUEIRA INTERCOOLER DIREITA VERMELHA 70X220 - caminhao IOD-2678 |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2023 |
00002538 TERMINAL PIVO ROTULA ALAVANCA CAMBIO MUDANÇA 00000034 PO.A/TRAV.MA CH-22MM 14MM 00002762 MANGUEIRA INTERCOOLER DIREITA VERMELHA 70X220 - caminhao IOD-2678 |
724,00 |
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30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/574; |
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724,00 |
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15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6687/2023
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 |
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724,00 |
TOTAL |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.