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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6732 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CURVA 90° SOLD. 20MM 0,54 27,00
50.00 REGISTRO 20MM PVC ESFERA SOLD. 7,80 390,00
50.00 LUVA SOLD. COM ROSCA INTERNA 20MM 1,45 72,50
50.00 TAMPÃO 20MM 0,92 46,00
3.00 LUVA EMBORRACHADA P/ MÃOS 50 PARES 6,20 18,60
150.00 LUVA SOLD. 25MM 0,80 120,00
100.00 CURVA 90° SOLD. 25MM 0,75 75,00
50.00 REGISTRO 25MM PVC ESFERA SOLD. - PARA MANUTENCAO REDE DE AGUA MUNIC 10,40 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 CURVA 90° SOLD. 20MM REGISTRO 20MM PVC ESFERA SOLD. LUVA SOLD. COM ROSCA INTERNA 20MM TAMPÃO 20MM LUVA EMBORRACHADA P/ MÃOS 50 PARES LUVA SOLD. 25MM CURVA 90° SOLD. 25MM REGISTRO 25MM PVC ESFERA SOLD. - PARA MANUTENCAO REDE DE AGUA MUNIC 1.269,10
29/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/176; 1.269,10
01/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2023 GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 1.269,10
TOTAL 1.269,10 1.269,10 1.269,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.