Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6881 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ - AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ |
29,90 |
29,90 |
7.00 |
CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr |
14,99 |
104,93 |
1.00 |
FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA |
5,99 |
5,99 |
6.00 |
COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 - COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 |
5,49 |
32,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2023 |
AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ - AÇUCAR SACHÊ CAIXA COM 1000 SACHÊ CAFÉ 500gr - CAFÉ 500gr FILTRO CAFETEIRA - FILTRO CAFETEIRA COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 - COPO TERMICO 100 ML PCT C/25 |
173,76 |
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27/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3751; |
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173,76 |
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30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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171,67 |
30/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6881/2023 |
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2,09 |
TOTAL |
173,76 |
173,76 |
173,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/11/2023 |
2,09 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,09 |
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