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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6889 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE JARDINAGEM - PRACA MUNICIPAL 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 SERVIÇOS DE JARDINAGEM - PRACA MUNICIPAL 150,00
28/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202328; 150,00
30/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2023 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 145,50
30/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6889/2023 4,50
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/11/2023 4,50 Lançada
TOTAL   4,50