Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6904 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
MORANGO - MORANGO |
7,99 |
23,97 |
1.00 |
AGUA MINERAL S GÁS - ÁGUA MINERAL S/GÁS 20L BOMBONA |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2023 |
MORANGO - MORANGO AGUA MINERAL S GÁS - ÁGUA MINERAL S/GÁS 20L BOMBONA |
38,87 |
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28/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3759; |
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38,87 |
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30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6904/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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38,40 |
30/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6904/2023 |
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0,47 |
TOTAL |
38,87 |
38,87 |
38,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/11/2023 |
0,47 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,47 |
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