Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6907 |
Data de lançamento: |
28/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VASSOURA DE PALHA |
29,90 |
119,60 |
5.00 |
PRATO PLASTICOS |
7,79 |
38,95 |
2.00 |
PAPEL ALUMÍNIO TERMICO 7 X30CM |
7,79 |
15,58 |
2.00 |
PALITO DENTAL |
1,99 |
3,98 |
5.00 |
PACOTE DE BALAS |
34,99 |
174,95 |
20.00 |
PRATO PLASTICOS |
2,99 |
59,80 |
2.00 |
FIO CRU |
4,79 |
9,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2023 |
VASSOURA DE PALHA PRATO PLASTICOS PAPEL ALUMÍNIO TERMICO 7 X30CM PALITO DENTAL PACOTE DE BALAS PRATO PLASTICOS FIO CRU |
422,44 |
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28/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3758; |
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422,44 |
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30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6907/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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417,37 |
30/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6907/2023 |
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5,07 |
TOTAL |
422,44 |
422,44 |
422,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/11/2023 |
5,07 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,07 |
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