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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7049 Data de lançamento: 05/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALICATE TRAMONTINA 53,00 53,00
1.00 FIO NYLON GRAMA 3MM 369,00 369,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2023 ALICATE TRAMONTINA FIO NYLON GRAMA 3MM 422,00
05/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/36809; 422,00
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7049/2023 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 422,00
TOTAL 422,00 422,00 422,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.