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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7097 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transferências do Estado referentes a Convênios e

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3695.80 Linha 3 5,17 19.107,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 Linha 3 19.107,29
06/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202320; 19.107,29
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 18.725,14
11/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7097/2023 382,15
TOTAL 19.107,29 19.107,29 19.107,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/12/2023 382,15 Lançada
TOTAL   382,15