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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 7102 Data de lançamento: 06/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1944.20 Linha 5 5,60 10.887,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2023 Linha 5 10.887,52
06/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202335; 10.887,52
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2023 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 10.669,77
11/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7102/2023 217,75
TOTAL 10.887,52 10.887,52 10.887,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/12/2023 217,75 Lançada
TOTAL   217,75