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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7107 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO TRANBULADOR CAIXA CÂMBIO 389,00 389,00
2.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4.5X300 - VEICULO IOD-2678 2,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 REPARO TRANBULADOR CAIXA CÂMBIO ABRAÇADEIRA NYLON 4.5X300 - VEICULO IOD-2678 393,00
13/12/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 393,00
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2023 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6889 393,00
TOTAL 393,00 393,00 393,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.