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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 14:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7108 Data de lançamento: 07/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BROCA PARA FURADEIRA 20,00 20,00
2.00 CHUMBADOR PSV 1/2X4 7,90 15,80
1.00 DISCO DIAMANTADO 180MM VONDER 55,00 55,00
1.00 DISJUNTOR DIN 3X 32A TRIFÁSICO TRAMONTINA 49,90 49,90
1.00 DURAPOXI100G LOCTITE 11,90 11,90
1.00 PREGO TELHEIRO PCT 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2023 BROCA PARA FURADEIRA CHUMBADOR PSV 1/2X4 DISCO DIAMANTADO 180MM VONDER DISJUNTOR DIN 3X 32A TRIFÁSICO TRAMONTINA DURAPOXI100G LOCTITE PREGO TELHEIRO PCT 182,50
07/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/12240; 182,50
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7108/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 180,31
12/12/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7108/2023 2,19
TOTAL 182,50 182,50 182,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 12/12/2023 2,19 Lançada
TOTAL   2,19