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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 727 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 185,46 1.483,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 1.483,68
03/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1744293209699; 177,99
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 177,99
13/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1777207214023; 177,08
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 177,08
06/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1810564; 177,25
14/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 - REF. MARÇO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 177,25
11/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1843679222765; 177,08
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 - REF. ABRIL/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 177,08
07/06/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1877161227176; 177,08
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 - REF. MAIO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 177,08
17/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 177,08
19/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 - REF. JUNHOO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 177,08
11/08/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. 189,73
17/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2023 - REF. JULHO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 7580 180,80
17/08/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 727/2023 8,93
22/09/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL 186,01
25/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como. 177,08
25/09/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 727/2023 8,93
29/12/2023 NAO UTILIZADO -44,38
TOTAL 1.439,30 1.439,30 1.439,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 17/08/2023 8,93 1447/2023 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 25/09/2023 8,93 1681/2023 Lançada
TOTAL   17,86