Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7395 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.90 |
LINGUIÇA MISTA - LINGUIÇA MISTA |
22,00 |
679,80 |
17.23 |
PAO CACETINHO - PAO CACETINHO |
11,99 |
206,54 |
30.00 |
REFRIGERANTE 2L - REFRIGERANTE 2L |
9,06 |
271,90 |
1.00 |
CARVAO - CARVÃO 10 KG - para inauguracao quadra esportes Escola Sachaser |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2023 |
LINGUIÇA MISTA - LINGUIÇA MISTA PAO CACETINHO - PAO CACETINHO REFRIGERANTE 2L - REFRIGERANTE 2L CARVAO - CARVÃO 10 KG - para inauguracao quadra esportes Escola Sachaser |
1.206,24 |
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18/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3777; |
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1.206,24 |
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26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7395/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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1.191,76 |
26/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7395/2023 |
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14,48 |
TOTAL |
1.206,24 |
1.206,24 |
1.206,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/12/2023 |
14,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,48 |
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