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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE MOACIR DOS SANTOS SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7464 Data de lançamento: 22/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais com a finalidade para conserto do caminhão Iveco placa ISA 6218. 1.644,00 1.644,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2023 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de materiais com a finalidade para conserto do caminhão Iveco placa ISA 6218. 1.644,00
22/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/96; 1.644,00
26/12/2023 Pagamento de Empenho 7464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.644,00
TOTAL 1.644,00 1.644,00 1.644,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.