Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7470 |
Data de lançamento: |
22/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
82.00 |
VIAGENS - 36 KM REFERENTE A COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/12; + 46KM REFERENTE A NOITE DE NATAL 08/12 ONDE VIERAM NA PRAÇA. |
4,87 |
399,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2023 |
VIAGENS - 36 KM REFERENTE A COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/12; + 46KM REFERENTE A NOITE DE NATAL 08/12 ONDE VIERAM NA PRAÇA. |
399,34 |
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22/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202352; |
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399,34 |
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27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2023
DONISETE DA LUZ ME - 7011 |
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391,35 |
27/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7470/2023 |
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7,99 |
TOTAL |
399,34 |
399,34 |
399,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/12/2023 |
7,99 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,99 |
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