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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7470 Data de lançamento: 22/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
82.00 VIAGENS - 36 KM REFERENTE A COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/12; + 46KM REFERENTE A NOITE DE NATAL 08/12 ONDE VIERAM NA PRAÇA. 4,87 399,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2023 VIAGENS - 36 KM REFERENTE A COOPERATIVA ESCOLAR DIA 04/12; + 46KM REFERENTE A NOITE DE NATAL 08/12 ONDE VIERAM NA PRAÇA. 399,34
22/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/202352; 399,34
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 391,35
27/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7470/2023 7,99
TOTAL 399,34 399,34 399,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/12/2023 7,99 Lançada
TOTAL   7,99