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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7497 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nac

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1278.09 Linha 4 4,87 6.224,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 Linha 4 6.224,30
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202353; 6.224,30
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 6.099,81
28/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7497/2023 124,49
TOTAL 6.224,30 6.224,30 6.224,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/12/2023 124,49 Lançada
TOTAL   124,49