Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7514 |
Data de lançamento: |
27/12/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.20 |
COMANDO HIDRÁULICO 3/4 02 TRAMAS |
55,57 |
177,82 |
2.00 |
CAPA PRESAVEL 2 TRAMAS 3/4 |
14,87 |
29,74 |
10.00 |
PARAF.ARROELA LISA 1/2 |
1,14 |
11,40 |
9.00 |
PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 |
5,70 |
51,30 |
10.00 |
PARAF PORCA SEXT. 14MM |
4,28 |
42,80 |
2.00 |
CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 |
25,40 |
50,80 |
0.34 |
COMANDO HIDRÁULICO 1¨04 TRAMAS |
148,08 |
50,35 |
1.00 |
TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO |
20,58 |
20,58 |
1.00 |
ADAPTADOR NPT 1X JIC 1.5/16 |
40,06 |
40,06 |
1.00 |
FEMEA JIC 1.5/16X1 |
45,73 |
45,73 |
1.00 |
SALVA VIDAS 1.SV 16-16 |
35,10 |
35,10 |
1.00 |
CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1 |
25,23 |
25,23 |
0.55 |
PRIMEPLEX SAE 100 R6 1 ÓLEO |
74,74 |
41,11 |
3.00 |
FEMEA SEDE PLANA 11/16X3/8 |
16,47 |
49,41 |
1.00 |
CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA |
8,43 |
8,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2023 |
COMANDO HIDRÁULICO 3/4 02 TRAMAS CAPA PRESAVEL 2 TRAMAS 3/4 PARAF.ARROELA LISA 1/2 PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 PARAF PORCA SEXT. 14MM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 COMANDO HIDRÁULICO 1¨04 TRAMAS TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO ADAPTADOR NPT 1X JIC 1.5/16 FEMEA JIC 1.5/16X1 SALVA VIDAS 1.SV 16-16 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1 PRIMEPLEX SAE 100 R6 1 ÓLEO FEMEA SEDE PLANA 11/16X3/8 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA |
679,86 |
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27/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/798; |
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679,86 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7514/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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679,86 |
TOTAL |
679,86 |
679,86 |
679,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.