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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7514 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.20 COMANDO HIDRÁULICO 3/4 02 TRAMAS 55,57 177,82
2.00 CAPA PRESAVEL 2 TRAMAS 3/4 14,87 29,74
10.00 PARAF.ARROELA LISA 1/2 1,14 11,40
9.00 PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 5,70 51,30
10.00 PARAF PORCA SEXT. 14MM 4,28 42,80
2.00 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 25,40 50,80
0.34 COMANDO HIDRÁULICO 1¨04 TRAMAS 148,08 50,35
1.00 TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO 20,58 20,58
1.00 ADAPTADOR NPT 1X JIC 1.5/16 40,06 40,06
1.00 FEMEA JIC 1.5/16X1 45,73 45,73
1.00 SALVA VIDAS 1.SV 16-16 35,10 35,10
1.00 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1 25,23 25,23
0.55 PRIMEPLEX SAE 100 R6 1 ÓLEO 74,74 41,11
3.00 FEMEA SEDE PLANA 11/16X3/8 16,47 49,41
1.00 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA 8,43 8,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 COMANDO HIDRÁULICO 3/4 02 TRAMAS CAPA PRESAVEL 2 TRAMAS 3/4 PARAF.ARROELA LISA 1/2 PARAFUSO SEX.AÇO 8.8.12X035 PARAF PORCA SEXT. 14MM CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1/2 COMANDO HIDRÁULICO 1¨04 TRAMAS TINTA SPRAY 400ML PRETO FOSCO ADAPTADOR NPT 1X JIC 1.5/16 FEMEA JIC 1.5/16X1 SALVA VIDAS 1.SV 16-16 CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS 1 PRIMEPLEX SAE 100 R6 1 ÓLEO FEMEA SEDE PLANA 11/16X3/8 CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA 679,86
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/798; 679,86
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7514/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 679,86
TOTAL 679,86 679,86 679,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.