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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 781 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LUBRIFICANTE 10W30 GL4-P/ TRANSMISSÃO E ENGRENAGEM. BALDE 20LT 297,90 1.787,40
5.00 LUBRIFICANTE ATF TIPO A-P/ DIREÇ HIDRÁULICAS. 18,50 92,50
15.00 LUBRIFICANTE SAE 15W40 P/ MOTORES A DIESEL.BALDE 20 LT 288,60 4.329,00
10.00 LUBRIFICANTE 15W40 E 15W50 API SN,SEMI-SINTÉTICO. 19,25 192,50
5.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 3,P/SISTEMA DE FREIO. 500ML 8,75 43,75
15.00 OLEO 20W50 MOTOR A GAS/ETANOL 16,50 247,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 LUBRIFICANTE 10W30 GL4-P/ TRANSMISSÃO E ENGRENAGEM. BALDE 20LT LUBRIFICANTE ATF TIPO A-P/ DIREÇ HIDRÁULICAS. LUBRIFICANTE SAE 15W40 P/ MOTORES A DIESEL.BALDE 20 LT LUBRIFICANTE 15W40 E 15W50 API SN,SEMI-SINTÉTICO. LIQUIDO DE FREIO DOT 3,P/SISTEMA DE FREIO. 500ML OLEO 20W50 MOTOR A GAS/ETANOL 6.692,65
17/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2/1212; 1.710,10
02/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2023 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO 15/2023 SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA - 10525 1.710,10
22/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 2/1299; 1.443,00
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2023 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 06/2023 SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA - 10525 1.443,00
31/12/2023 NAO UTILIZADO -3.539,55
TOTAL 3.153,10 3.153,10 3.153,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.