Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2023 |
ferias ref Pagamento de férias |
1.525,37 |
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13/02/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS DEISE MULLER DA SILVA |
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1.525,37 |
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13/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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15,25 |
13/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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18,64 |
13/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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124,17 |
13/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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186,26 |
14/02/2023 |
Pagamento de Empenho 816/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.181,05 |
TOTAL |
1.525,37 |
1.525,37 |
1.525,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.