Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 02/01/2023 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na área de Clínica Geral, por 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Ernestina e em visitas domiciliares, atendendo ao programa Estratégia Saúde da Família (ESF). | 193.970,40 |  |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0527; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. JANEIRO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 28/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0584; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 03/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 03/03/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 31/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0625; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. MARÇO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 04/04/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 04/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 28/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0671; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 02/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. ABRIL/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 02/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 02/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 30/05/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 715; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. MAIO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 05/06/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 05/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 30/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 768; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. JUNHO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 04/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 04/07/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 01/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 835; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 03/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. JULHO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 03/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 03/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 31/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 879; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. AGOSTO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 04/09/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 04/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 29/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 945; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. SETEMBRO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 04/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 04/10/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                    
                                        | 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20231003; |  | 19.397,04 |  | 
                                                                    
                                        | 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023 - REF. OUTUBRO/2023
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA - 10077 |  |  | 18.524,17 | 
                                                                    
                                        | 07/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 581,91 | 
                                                                    
                                        | 07/11/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 83/2023 |  |  | 290,96 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 193.970,40 | 193.970,40 | 193.970,40 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |