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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 867 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Pagamento de férias 0,00 419,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Pagamento de férias 419,53
15/02/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS FRANCISCO ORLEI DOS SANTOS 419,53
16/02/2023 Pagamento de Empenho 867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 419,53
TOTAL 419,53 419,53 419,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.