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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 906 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: FILTRO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR PRIMARIO 239,80 239,80
1.00 FILTRO AR SECUNDARIO, para troca e manutenção do Caminhão Atrom 2729 PAC. 115,20 115,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 FILTRO AR PRIMARIO FILTRO AR SECUNDARIO, para troca e manutenção do Caminhão Atrom 2729 PAC. 355,00
17/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 2/1213; 355,00
01/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2023 SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA - 10525 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.