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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1007 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSP,DIANT. 78,00 78,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA E TENSOR -GATES 292,00 292,00
1.00 ARTICULADOR AXIAL DIREÇÃO AXIOS 4192 105,00 105,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA ORIGINAL 113,00 226,00
2.00 BUCHA TRASEIRA BANDEJA ORIGINAL 69,00 138,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 1065 163,00 326,00
1.00 ESCAPAMENTO MALHA FLEXIVEL UNIVERSAL 50X50 185,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSP,DIANT. KIT CORREIA DENTADA E TENSOR -GATES ARTICULADOR AXIAL DIREÇÃO AXIOS 4192 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA ORIGINAL BUCHA TRASEIRA BANDEJA ORIGINAL BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 1065 ESCAPAMENTO MALHA FLEXIVEL UNIVERSAL 50X50 1.350,00
27/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/656; 1.350,00
28/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 1.350,00
TOTAL 1.350,00 1.350,00 1.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.