Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
600,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO |
2.400,00 |
|
|
10/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202493; |
|
2.400,00 |
|
08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2024
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 |
|
|
2.371,20 |
08/02/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 103/2024 |
|
|
28,80 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
08/02/2024 |
28,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
28,80 |
|
|